为筑牢内部控制安全屏障,守好风险防控“第三道防线”,财务公司从建立健全内部审计制度、构建日常稽核和专项审计“两张网”、督促问题整改落实、强化审计人员教育培训四方面重点把握,扎实有效推进公司内部审计工作,有力地保障了公司高质量发展。
今年来,财务公司制定《中期审计规划》,明确公司内部审计的工作思路、目标、原则及任务;新增《内部审计章程》《内部审计实施细则》两项项制度,从程序方法、工作流程、质量标准等方面规范内部审计工作,进一步提升了内部审计工作质量。公司审计部共计开展91项稽核审计项目,其中日常稽核84项,专项审计7项;提出存在问题11项,其中立行立改问题7项,整改中问题4项;提出合理化建议24项,通过专项稽核促进公司出台及修订的内控制度4个,有效发挥内部审计监督功能,助力公司进一步完善内部控制。
同时,通过党员大会、外出培训、线上自学等形式多样的学习方式,全面提高内审人员政治素养、专业知识、业务技能与实践经验,提升审计人员专业胜任能力,更好发挥内部审计职能作用。