近日,中国内部审计协会通报了2025年理论研讨结果,中国航油财务公司提交申报的《内部审计全流程的科学规范研究》获评年度优秀论文。该论文不仅是集团首篇获此奖项的论文,也是全国财务公司行业本年度仅有的2篇入选论文之一,实现了公司在内部审计理论研究领域的突破。
公司始终恪守“实务导向、理论赋能”原则,将多年内审工作成果与理论研究深度融合,系统梳理近三年内部审计典型案例,广泛研读数智化审计领域前沿文献与同业先进实践,为研究筑牢扎实的数据与案例支撑。文章聚焦内部审计全流程与数智化技术的融合创新路径,为行业提升内部审计工作的科学性、规范性提供了可借鉴的理论参考,成功实现审计成果的行业化输出。
下一步,财务公司将继续提高政治站位,发挥“三个作用”,争当“三个排头兵”,以“思想引领+实践锤炼”双擎驱动,以改革之力激活内生动力,持续提升内部审计质效,以更高水准对标金融监管要求,为行业规范化发展提供实践样本,以高质量金融服务为集团公司的发展贡献财金力量。