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深耕审计实务 赋能理论创新 助力改革提升|中国航油财务公司研究成果获评中国内审协会优秀论文

时间:2026-01-04

来源:中国航油财务公司

作者:中国航油财务公司

浏览量:72

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近日,中国内部审计协会通报了2025年理论研讨结果,中国航油财务公司提交申报的《内部审计全流程的科学规范研究》获评年度优秀论文。该论文不仅是集团首篇获此奖项的论文,也是全国财务公司行业本年度仅有的2篇入选论文之一,实现了公司在内部审计理论研究领域的突破。
公司始终恪守“实务导向、理论赋能”原则,将多年内审工作成果与理论研究深度融合,系统梳理近三年内部审计典型案例,广泛研读数智化审计领域前沿文献与同业先进实践,为研究筑牢扎实的数据与案例支撑。文章聚焦内部审计全流程与数智化技术的融合创新路径,为行业提升内部审计工作的科学性、规范性提供了可借鉴的理论参考,成功实现审计成果的行业化输出。
下一步,财务公司将继续提高政治站位,发挥“三个作用”,争当“三个排头兵”,“思想引领+实践锤炼”双擎驱动,以改革之力激活内生动力,持续提升内部审计质效,以更高水准对标金融监管要求,为行业规范化发展提供实践样本高质量金融服务为集团公司的发展贡献财金力量。
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