时间:2020-07-24
来源:江苏交控财务公司
作者:江苏交控财务公司
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2020年7月22日,为深入开展“风险管理年”和“合规建设提升年”活动,着力推进财务合规性管理,提高内控工作质量与效率,江苏交控财务公司开展了“会计制度操作实务”专项培训,培训内容为“付款与费用报销流程”,由公司计划财务部经理呼宁莉主讲。
本次培训从《企业内部控制指引》的资金活动、采购业务和合同管理方面的业务风险点、内部控制流程和关键控制点出发,结合常见的费用报销项目,对付款和费用报销相关的9项公司制度进行了深入解读;利用案例分析,对制度和业务执行的合规点和不兼容职责,进行了重点揭示;结合《董事会授权书》,对采购业务流程中请购环节的审批权限、付款环节的审批权限,进行了梳理和阐释;针对相关制度的最新修订条款和合同付款的重点要求,进行了解释和宣贯,并对后续进一步完善付款环节和验收环节的内部控制,提出了思考和建议。培训中,针对日常付款与费用报销中存在的问题和疑问进行了现场互动和解答。
此次培训内容丰富、操作性强,加深了全体员工对费用报销各项流程的理解和应用,提升了员工的责任意识和合规意识,为公司规范财务管理、强化风险防控打下了坚实的基础。
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