时间:2020-11-05
来源: 江铃汽车集团财务有限公司
作者:陈欣璐
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为加强集团公司内部审计机构建设,整合审计资源,拓展审计监督职能,充分发挥内部审计在企业更深层次和更广范围内的作用,集团监察审计部领导一行来到江铃财务公司,就内部审计人才库管理办法及相关配套措施进行指导、沟通交流。
集团监察审计部对提升审计工作质效提出指导意见:一是充分运用信息化系统,提高工作效率和深度;二是明确内审工作重点,规范内审流程;三是致力打造一支具备精通财务、法律、工程、信息等各方面知识的复合型审计队伍。
会上还就以加强审计培训、学习交流、相关课题研究等活动,提升内审人员能力以及内审效果进行深入探讨。

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