为深入贯彻落实监管要求,进一步提升信贷业务审计质效,3月26日,连云港港口财务公司审计稽核部组织开展部门内部专题培训,集中学习《财务公司合规审查操作手册》自营贷款合规审查部分。
本次培训以中国财务公司协会印发的《财务公司合规审查操作手册》为学习依据,围绕自营贷款受理与调查评估、审查与审批、合同签订等关键环节,系统梳理了审查内容、调阅材料、审查依据及高风险场景。参训人员结合审计工作实际,对借款申请完整性审查、贷前业务调查、贷款金额与期限核定、风险测评、授信审批独立性等重点领域进行了深入研讨。
培训突出合规视角下的审计应用,着力从三方面推动成果转化:一是全面梳理信贷业务审计应关注的合规风险点,提升审计检查精准性;二是结合手册中的高风险场景,为建立健全信贷业务审计模型开拓思路;三是通过系统学习监管法规与内控制度的衔接要求,增强审计人员专业判断能力。
连云港港口财务公司审计稽核部将以此次学习为契机,持续深化信贷业务审计研究,将手册中的合规标准融入日常审计实践,为公司信贷业务合规稳健运行提供有力支撑。