欢迎访问中国财务公司协会

加入收藏

设为首页

用户登录

{{memberUsername}} 会员中心 修改密码 退出登录

连云港港口财务公司审计稽核部开展自营贷款合规审查专题学习

时间:2026-04-03

来源:连云港港口财务公司

作者:连云港港口财务公司

浏览量:28

字号: [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

为深入贯彻落实监管要求,进一步提升信贷业务审计质效,3月26日,连云港港口财务公司审计稽核部组织开展部门内部专题培训,集中学习《财务公司合规审查操作手册》自营贷款合规审查部分。
本次培训以中国财务公司协会印发的《财务公司合规审查操作手册》为学习依据,围绕自营贷款受理与调查评估、审查与审批、合同签订等关键环节,系统梳理了审查内容、调阅材料、审查依据及高风险场景。参训人员结合审计工作实际,对借款申请完整性审查、贷前业务调查、贷款金额与期限核定、风险测评、授信审批独立性等重点领域进行了深入研讨。
培训突出合规视角下的审计应用,着力从三方面推动成果转化:一是全面梳理信贷业务审计应关注的合规风险点,提升审计检查精准性;二是结合手册中的高风险场景,为建立健全信贷业务审计模型开拓思路;三是通过系统学习监管法规与内控制度的衔接要求,增强审计人员专业判断能力。
连云港港口财务公司审计稽核部将以此次学习为契机,持续深化信贷业务审计研究,将手册中的合规标准融入日常审计实践,为公司信贷业务合规稳健运行提供有力支撑。
地址:北京市西城区月坛南街1号院5楼6层
总机:010-68649500
邮编:100033
传真: 010-68394085

纪检举报

官方微信

{{currentVideo.desc}}

取消

如需找回密码请联系协会!

提示:{{errormsg}}

地址:北京市西城区月坛南街1号院5楼6层

邮编:100033

总机:010-88665777

传真:010-88665755

请输入8-16个字符的密码,必须包含数字,大小写字母,其他字符(如@、!、$)字符组成,达到安全级
取消

密码已经达到安全级,可修改密码

{{errormsg}}

举报电话: 010-68394085
发展报告(2025)购书联系人:

张骋: 010-59366551

张骋: 18610415607(微信同号)
年鉴购书联系人:

桂萍: 13810047777