近期,中联重科集团财务有限公司审计稽核部全面启动数据治理专项审计评估,聚焦“监管合规、安全运营、风险管控”三大核心领域,系统排查数据管理薄弱环节,推动数据质量提升与价值挖掘,为公司高质量发展提供坚实的数据支撑。
聚焦监管合规,夯实数据治理根基
本次审计评估参照外部监管政策与合规标准,全面梳理公司数据采集、存储、处理、共享等全生命周期管理流程;审查数据分类分级、权限管控、隐私保护等关键环节的合规性。审计组通过查阅制度文件、访谈业务人员、抽查数据样本等方式,深入检视数据治理体系建设的完整性与有效性,确保公司数据管理始终运行在合规轨道上。
强化安全运营,守牢数据安全底线
针对数据安全运营,审计覆盖数据基础设施安全、网络安全防护、数据备份恢复、应急响应机制等多个维度。审计人员实地检查核心系统运行状况,评估数据防泄露、防篡改、防丢失等技术防护措施的落实情况,排查潜在安全隐患,推动构建全方位、多层次的数据安全防护体系,切实保障公司数据安全。
深化风险管控,提升数据治理效能
在风险管控方面,审计工作重点关注数据质量管理、数据标准执行、数据应用风险等领域。通过建立数据质量检核规则,识别数据准确性、完整性、一致性等方面的问题,推动相关部门完善数据质量管控机制。同时,评估数据在业务决策、风险预警、监管报送等场景中的应用效果,促进数据资源向数据资产转化,提升数据驱动决策的能力。
以审促改,推动数据价值深度挖掘
此次审计评估坚持“边审边改、以审促建”的原则,对发现的问题建立台账、明确责任、限期整改,推动形成数据治理长效机制。公司将以此次审计为契机,持续优化数据治理架构,完善数据标准体系,强化数据安全管控,深挖数据资产价值,不断提升精细化管理水平,为业务创新和战略发展注入强劲的数字动能。
下一步,审计稽核部将持续跟踪整改落实情况,定期开展审计“回头看”,确保数据治理各项要求落地见效,助力公司数字化转型行稳致远。